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你的审计部门有效吗?(北国会内审)

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发表于 2018-5-3 11:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  有效内部审计部门的25个标志
  国际内部审计师协会(InstituteofInternal Auditors,英文缩写IIA) 秘书长兼总裁理查德·钱伯斯(RichardChambers)在国际内部审计师协会出版的学术性双月刊《内部审计师》(《The internalAuditor》)上撰文描绘了有效内部审计部门的25个标志:
  1、公司倡导诚信正直企业文化核心价值观;
  2、内部审计部门归属于公司的最高管理层;
  3、主要管理层认为没有内部审计是不行的;
  4、愿意在重大事项决策前与内审部门沟通;
  5、内部审计部门致力于防范风险创造价值;
  6、内部审计部门成为输送公司人才的摇篮;
  7、内部审计部门能够量化他们的工作成果;
  8、内部审计部门拥有属于自己的宣传阵地;
  9、拥有一定数量较为充足的内部审计人员;
  10、对待内部审计的态度是既不欢迎又欢迎;
  11、不仅是今天的审计师更是明天的审计师;
  12、谨记自己的根基,专注风险与内部控制;
  13、比较清楚各项业务的风险及关键控制点;
  14、认识到客观性与增值性是成功的关键;
  15、成为学习创新型的内部审计组织;
  16、内部审计人员的组成具有多样性;
  17、具有发现和分享最佳实践的能力;
  18、成为被其他员工尊重并羡慕的工作;
  19、与业务伙伴建立信任和高度协作的互利关系;
  20、建立起直通最高管理层的沟通机制;
  21、不仅能发现问题,还能界定并解决问题;
  22、给人的印象是工作专注、热情好奇、积极创新、富有活力;
  23、能够充分利用信息技术提高工作效率;
  24、能够用简洁精练的语言有效沟通;
  25、不受限制地参加高级管理层会议和讨论;
2018北京内审专题进修——北京国家会计学院
  课题一览:
  (一)内部审计新思维与IT审计专题培训(4天)
  内部审计新理念新方法\\
   数字经济时代下的内部审计转型··
  沟通与冲突管理··
  大数据时代内部审计工作模式··
  联网审计实务··
  IT审计基础··
  IT审计标准··
  常用IT审计方法··
  IT审计内容··
  对信息安全的审计··
  对应用系统开发的审计··
  对数据管控的审计··
  典型案例分析··
  (二)管理审计与经济责任审计专题培训(4天)··
  经济责任审计的现实问题与对策··
  经济责任审计相关法律解读··
  经济责任审计的范围与责任界定··
  经济责任审计的程序与方法··
  经济责任审计的评价指标体系讲解··
  经济责任审计报告撰写要点··
  管理审计基本原理··
  管理审计基本内容··
  人力资源管理审计··
  管理制度审计··
  物资采购管理审计··
  营销管理审计··
  管理审计制度建设··
典型案例分析··
正式文件和报名表由李老师提供。
K i u:2531848726
V _ X:b18301282664
Mr 李:156_5242_6725
  (三)建设项目全过程跟踪审计专题培训(4天)··
  建设项目审计程序··
  建设项目计划审计··
  建设项目造价审计··
  建设项目财务审计··
  建设项目投资效益审计··
  建设项目管理审计··
  PPP项目审计··
  典型案例分析··
  (四)内部控制流程梳理、评价与审计专题培训(4天)··
  内部控制建设流程与方法··
  风险评估技术讲解··
  全面风险管理体系建设操作实务··
  内部控制评价程序与方法··
  内部控制评价报告撰写··
  风险管理审计实务··
  典型案例分析··
  (五)教育系统内部审计专题培训(3天)··
  教育系统内部审计工作规定解读··
  教育系统内部审计程序与方法··
  教育系统内部控制建设与评价··
  教育系统内部审计理念、创新与工作转型··
  教育系统经济责任审计操作实务··
  教育系统基建项目审计实务··
  典型案例分析··
  (六)卫生计生系统内部审计专题培训(4天) ··
  卫生计生系统内部审计工作规定解读··
   医疗卫生机构内部审计流程··
  基建工程维修项目审计流程··
  领导干部任期经济责任审计操作实务··
  大型医院巡查经济管理要点··
  卫生计生系统基建项目审计实务··
  医疗卫生机构内控控制建设与评价··
  大型医疗设备绩效审计··
  医用耗材专项审计··
  采购规范化操作与审计实务··
  科研经费审计操作实务··
  典型案例分析··
  (七)商业银行内部审计专题培训(4天) ··
  商业银行内部审计指引解读··
  商业银行系统环境分析··
  商业银行内部审计工作思路方法与创新··
  商业银行内部控制建设··
  资产负债审计要点与难点··
  同业往来审计要点与难点··
  中间业务风险审计··
  商业银行信息系统审计··
  典型案例分析··
  (八)保险公司内部审计专题培训(4天) ··
  保险行业公司治理与内部审计··
  保险公司内部审计规范解读··
  保险公司内部审计工作模式··
  保险公司信息系统审计··
  偿付能力审计要点与难点··
典型案例分析··
  日程计划:
5月15日-18日(专题一);   5月22日-25日(专题三);     
6月19日-22日(专题七);   6月26日-29日(专题四);     
7月24-27日(专题三);     7月28日-30日(专题五);哈尔滨;
  814-17(专题一)   821-24日专题六)
  911-14(专题二)    926-29(专题四)
10月23日-26日(专题一);   11月13日-16日(专题八);
地点:除红色标记外,上课地点均在北京国家会计学院院内;
  完成全部学习,经考核合格,获得由北京国家会计学院颁发的结业证书。

   
                                                        
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