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全面风险管理体系建设操作实务

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发表于 2018-10-11 09:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部控制当前最大的问题是如何从一本手册融入到企业的日常经营管理中,并且如何真正有效的落地实施发挥其提升企业经营的效率效果性,实现企业发展的战略目标,而不是一味的合法合规建设和追求资产的安全完整与信息的真实可靠。内部控制是公司治理的一项控制活动。尤其是在当前企业从拼速度转向提质量、从铺摊子转向上台阶、从要素驱动转向创新驱动的过程中,如何运用内部控制向管理要效益,如何降本提质增效,如何应对不确定性的风险,这些内容的培训显得十分必要。为此,北京国家会计学院教务部从实战角度出发,继续推出2018年内部控制课程。欢迎各相关单位积极报名参加。
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培训收益
1、帮助新接触内部控制领域的学员掌握通用的内部控制建设与评价技术方法;
2、帮助您正确认识内部控制的本质,掌握内部控制落地实施的抓手;
3、帮助您掌握风险管理在企业降本提质增效上的典型案例和思路方法;
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培训对象
1、内审总监、内审经理、内审处长等内部审计部门负责人及高级主管。
2、董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者。
3、上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员。
4、企业总会计师、财务总监、财务部门转岗从事内部审计的负责人。
5、专职从事内部控制评价、风险管理的从业人员。
6、负责上市公司内部控制审计的注册会计师与内部控制咨询机构。
7、高校从事审计理论、内部控制教学的教师。


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课程内容
(一)内部控制建设流程与方法
(二)内部控制评价与审计
(三)全面风险管理体系建设操作实务
(四)风险评估技术讲解
(五)风险管理审计实务
(六)典型案例分析
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专家阵容(部分师资)
·张庆龙 北京国家会计学院教务部主任,教授,博士生导师
·张依琳 风险管理与内部控制专家,某知名咨询公司副总裁
·王志成 北京国家会计学院副教授,内部控制实战派专家
·韩 菲 北京国家会计学院副教授,内部控制实战派专家
·财政部、国资委内部控制、风险管理政策制定专家
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时间地点
1、时间:2018年11月20日-23日(19日报到)
2、地点:北京国家会计学院
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报名方式及简章获取(回复报名邮箱或QQ即可)
联系人:李老师
手机:15652426725
QQ:2531848726

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